Faktúra č. 0302

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0302
  • Popis fakturovaného plnenia: zásobníky na papier + rolky
  • Dátum doručenia: 24.07.2014
  • Celková hodnota: 182,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/0103
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2014
  • Poznámka:
Tlačiť