Faktúra č. 0541

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0541
  • Popis fakturovaného plnenia: zásobníky na papierové utierky
  • Dátum doručenia: 19.12.2014
  • Celková hodnota: 197,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/00231
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť