Faktúra č. 0526

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0526
  • Popis fakturovaného plnenia: kazety do tlačiarne
  • Dátum doručenia: 21.12.2015
  • Celková hodnota: 137,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 15/0250
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť