Faktúra č. 0067

Obstarávateľ
  • Názov: ProALIA
  • IČO: 00691691
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0067
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.02.2016
  • Celková hodnota: 109,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 16/0019
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2016
  • Poznámka:
Tlačiť