Faktúra č. DFP/25/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-PČ
  • Dátum doručenia: 17.12.2025
  • Celková hodnota: 278,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /25
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť