Faktúra č. DFP/25/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery-2 ks-PČ
  • Dátum doručenia: 12.12.2025
  • Celková hodnota: 36,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 186/25
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
186/25 Podnikateľská činnosť. Toner-2 ks. Stredná odborná škola 37947541 Magic Print, s.r.o. 36617661 36,90 € 03.12.2025 30.12.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť