Faktúra č. DFP/25/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
  • Dátum doručenia: 07.10.2025
  • Celková hodnota: 405,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trvalá objed. 022/25
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť