Faktúra č. DFP/24/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a oprava hasiac.prístrojov a hydrantov-PČ
  • Dátum doručenia: 07.11.2024
  • Celková hodnota: 191,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 041/24
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
041/24 Trvalá objednávka-rok 2024-podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás kontrolu a opravu požiarnych zariadení (hasiacich prístrojov a hydrantov)v budove školy na rok 2024. Stredná odborná škola 37947541 LIMAT Maroš Lištiak 32880669 0,00 € 15.01.2024 25.01.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť