Faktúra č. DFP/24/0127

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava plynového zariadenia-horák-kotolňa-PČ
  • Dátum doručenia: 22.10.2024
  • Celková hodnota: 36,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 209/24
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
209/24 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás opravu plynového horáka v kotolni pri ŠI SOŠ polytechnickej vo Svite. Cena objednávky cca 200 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 0,00 € 15.10.2024 06.11.2024 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť