Faktúra č. DFP/24/0113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce-kotolňa-PČ
  • Dátum doručenia: 25.09.2024
  • Celková hodnota: 264,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 188/24
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
188/24 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v kotolni pri budove školského internátu pri SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite. Stredná odborná škola 37947541 Ľubomír Orolin ORPI 41012194 0,00 € 23.09.2024 03.10.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť