Faktúra č. DFP/23/0104
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol
- IČO: 32880219
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0104
- Popis fakturovaného plnenia: Pracovné odevy-PČ
- Dátum doručenia: 17.10.2023
- Celková hodnota: 89,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 143/23
- Dátum zverejnenia: 03.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143/23 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks - pracovné nohavice, - 1 pár - pracovná obuv, - 2 ks - tričká, - 1 ks - pracovná bunda podľa vlastného výberu. | Stredná odborná škola | 37947541 | KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol | 32880219 | 0,00 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |