Faktúra č. DFP/23/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-PČ
  • Dátum doručenia: 18.04.2023
  • Celková hodnota: 750,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 066/23
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
066/23 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 750 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 0,00 € 13.04.2023 27.04.2023 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť