Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0171
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-PČ
- Dátum doručenia: 09.01.2023
- Celková hodnota: 37,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: trv.obj. 031/22
- Dátum zverejnenia: 08.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť