Faktúra č. DFP/21/0113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: Dezinsekcia priestorov PČ
  • Dátum doručenia: 25.10.2021
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 146/21
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
146/21 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás dezinsekciu priestorov podnikateľskej činnosti-bunka č.75A. Hodnota objednávky 150 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 DDD Servis Hriva 17282900 0,00 € 22.10.2021 02.11.2021 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť