Faktúra č. DFP/21/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-PČ
  • Dátum doručenia: 24.06.2021
  • Celková hodnota: 32,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 013/21
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2021
  • Poznámka:
Tlačiť