Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0136
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
- Dátum doručenia: 14.12.2020
- Celková hodnota: 167,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trv.obj. 040/20
- Dátum zverejnenia: 24.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť