Faktúra č. DFP/20/0113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola hasicich prístrojov a hydrantov-PČ
  • Dátum doručenia: 29.10.2020
  • Celková hodnota: 115,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 130/20
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
130/20 Podnikateľská činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás kontrolu a opravu požiarnych zariadení (hasiacich prístrojov a hydrantov). Stredná odborná škola 37947541 LIMAT Maroš Lištiak 32880669 0,00 € 26.10.2020 05.11.2020 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť