Faktúra č. DFP/20/0101

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0101
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
  • Dátum doručenia: 01.10.2020
  • Celková hodnota: 165,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 035/20
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť