Faktúra č. DFP/20/0069

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0069
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-PČ
  • Dátum doručenia: 13.07.2020
  • Celková hodnota: 662,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 087/20
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
087/20 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu pre potreby ŠI-PČ. Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 0,00 € 07.07.2020 18.07.2020 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť