Faktúra č. DFP/19/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a inštalácia automatiky horáka-plyn.kotolňa-PČ
  • Dátum doručenia: 06.12.2019
  • Celková hodnota: 399,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 163/19
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
163/19 Podnikateľská činnosť-PČ. Objednávame si u Vás dodávku a výmenu automatiky plynového horáka v kotolni SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite. Cena objednávky cca 700 eur. Stredná odborná škola 37947541 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 0,00 € 04.12.2019 17.12.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť