Faktúra č. DFP/19/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 10/2019-PČ
  • Dátum doručenia: 04.11.2019
  • Celková hodnota: 994,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 025/19
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť