Faktúra č. DFP/19/0067

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0067
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
  • Dátum doručenia: 03.07.2019
  • Celková hodnota: 327,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 098/19
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
098/19 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 5 ks - BARLET omietka silikónová zrnitá, - 1 ks - BARLET základný náter pod omietky 20 kg, - 1 ks - FORTE penetračný náter 10 kg, - 2 ks - Fasádna farba SANATHERM silikon 12 kg, - Color paste RX, - Color past Stredná odborná škola 37947541 TATRAMETAL PP, s.r.o. 44932766 0,00 € 26.06.2019 05.07.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť