Faktúra č. DFP/19/0060
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Gastrobal, s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0060
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-PČ
- Dátum doručenia: 18.06.2019
- Celková hodnota: 439,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 088/19
- Dátum zverejnenia: 28.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088/19 | Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu pre potreby podnikateľskej činnosti. | Stredná odborná škola | 37947541 | Gastrobal, s.r.o. | 46841075 | 0,00 € | 18.06.2019 | 26.06.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |