Faktúra č. DFP/19/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2019-PČ
  • Dátum doručenia: 06.06.2019
  • Celková hodnota: 991,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /19
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť