Faktúra č. DFP/19/0047

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0047
  • Popis fakturovaného plnenia: Pracov.oblečenie+pracov.obuv-PČ
  • Dátum doručenia: 20.05.2019
  • Celková hodnota: 78,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 081/19
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
081/19 Objednávame si u Vás: - pracovné nohavice s náprsenkou - 2 ks, - montérková bunda - 2 ks, - bezpečnostné topánky - 2 páry, - TEESTA tričko - 4 ks. Veľkosť a farba podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola 37947541 KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol 32880219 0,00 € 15.05.2019 25.05.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť