Faktúra č. DFP/19/0015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-PČ
  • Dátum doručenia: 25.02.2019
  • Celková hodnota: 379,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 056/19
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
056/19 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu pre potreby ŠI-PČ. Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 0,00 € 19.02.2019 02.03.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť