Faktúra č. DFP/19/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 1/2019-PČ
  • Dátum doručenia: 08.02.2019
  • Celková hodnota: 1 586,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 025/19
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť