Faktúra č. DFP/18/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
  • Dátum doručenia: 19.11.2018
  • Celková hodnota: 331,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 032/18
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť