Faktúra č. DFP/18/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-PČ
  • Dátum doručenia: 11.10.2018
  • Celková hodnota: 428,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 119/18
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
119/18 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu pre potreby ŠI-PČ. Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 0,00 € 09.10.2018 13.10.2018 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť