Faktúra č. DFP/18/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-PČ
  • Dátum doručenia: 06.07.2018
  • Celková hodnota: 118,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 027/18
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2018
  • Poznámka:
Tlačiť