Faktúra č. DFP/18/0031

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0031
  • Popis fakturovaného plnenia: Výrub 3 ks drevín-PČ
  • Dátum doručenia: 30.04.2018
  • Celková hodnota: 280,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 004/18
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
004/18 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás výrub 7 ks drevín s obvodom kmeňa vo výške 130 cm nad zemou + odstránenie vyrúbanej drevnej hmoty z toho: na pozemku parc.č.KNC 12/32 v k.ú.Svit (školský internát): - smrek obyčajný 3 ks: 60, 100 a 128 cm, na pozemku p Stredná odborná škola 37947541 Technické služby Mesta Svit 00186864 0,00 € 12.01.2018 25.01.2018 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť