Faktúra č. DFP/18/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-PČ
  • Dátum doručenia: 05.03.2018
  • Celková hodnota: 30,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 023/18
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
023/18 Trvalá objednávka na rok 2018-podnikateľská činnosť.Objednávame si u Vás prenájom, pravidelné vymieňanie a čistenie rohoží na rok 2018.Oprávnená osoba: Mgr. Voščeková. Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 0,00 € 12.01.2018 25.01.2018 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť