Faktúra č. DFP/17/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: Válendy+nočné stolíky-PČ
  • Dátum doručenia: 21.11.2017
  • Celková hodnota: 744,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 119/17
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
119/17 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 5 ks - výklopná válenda ROGER s úložným priestorom, farba korpusu: buk, poťahová látka podľa vlastného výberu (katalóg BENAB) - 5 ks - nočný stolík BE02-010-00, farba: buk (katalóg SKIPPI), pre p Stredná odborná škola 37947541 Marián Lukáčik, TONYO-nábytok 31236723 0,00 € 11.10.2017 18.10.2017 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť