Faktúra č. DFP/16/0104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0104
  • Popis fakturovaného plnenia: Vozík na vrecia-PČ
  • Dátum doručenia: 25.11.2016
  • Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 107/16
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
107/16 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks - vozík na vrecia 200 kg. Stredná odborná škola 37947541 SHARKS SLOVAKIA, s.r.o. 36573353 0,00 € 22.11.2016 07.12.2016 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť