Faktúra č. DF/26/0253

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0253
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne-sekretariát
  • Dátum doručenia: 21.07.2026
  • Celková hodnota: 227,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 099/26
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
099/26 Hlavná činnosť. Toner do tlačiarne-sekretariát. Cena objednávky cca 230 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Magic Print, s.r.o. 36617661 227,55 € 14.07.2026 06.08.2026 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť