Faktúra č. DF/26/0169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/26/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: Kávovar, rýchlovarná konvica-škola
  • Dátum doručenia: 18.05.2026
  • Celková hodnota: 336,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /25
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť