Faktúra č. DF/25/0445

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0445
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancel.potreby-vzdelávacie poukazy
  • Dátum doručenia: 10.12.2025
  • Celková hodnota: 52,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 180/25
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
180/25 Hlavná činnosť-vzdelávacie poukazy. Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 50 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Papyrus Poprad, s.r.o. 31678238 0,00 € 03.12.2025 30.12.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť