Faktúra č. DF/25/0399

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0399
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-10/2025-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 04.11.2025
  • Celková hodnota: 2 697,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 038/25
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť