Faktúra č. DF/25/0394
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/25/0394
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál-škola
- Dátum doručenia: 07.11.2025
- Celková hodnota: 895,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 159/25
- Dátum zverejnenia: 19.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159/25 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 890 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 0,00 € | 07.11.2025 | 17.11.2025 | Ing. Dalibor Enekeš | riaditeľ školy | Objednávka |