Faktúra č. DF/25/0342

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0342
  • Popis fakturovaného plnenia: Učebnice-Administratíva a korešpondencia-škola-účelové FP
  • Dátum doručenia: 02.10.2025
  • Celková hodnota: 1 325,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 145/25
  • Dátum zverejnenia: 20.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
145/25 Hlavná činnosť. 50 ks - Administratíva a korešpondencia pre 3.roč. Stredná odborná škola 37947541 Preskoly.sk.,s.r.o. 51692881 1 325,00 € 30.09.2025 13.10.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť