Faktúra č. DF/25/0294

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0294
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce-ŠI-účelové FP
  • Dátum doručenia: 27.08.2025
  • Celková hodnota: 1 743,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 136/25
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
136/25 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v školskom internáte pri SOŠ polytechnickej vo Svite. Cena objednávky cca 1700 s bez DPH. Stredná odborná škola 37947541 Ľubomír Orolin ORPI 41012194 0,00 € 21.08.2025 02.09.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ SOŠ Objednávka
Tlačiť