Faktúra č. DF/25/0289

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0289
  • Popis fakturovaného plnenia: Pracovné odevy-škola (p. Klembara)
  • Dátum doručenia: 22.08.2025
  • Celková hodnota: 130,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 129/25
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
129/25 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 ks - pracovné nohavice, - 1 pár - pracovná obuv, - 2 ks - tričká, - 1 ks - pracovná bunda podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola 37947541 KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol 32880219 0,00 € 21.08.2025 02.09.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ SOŠ Objednávka
Tlačiť