Faktúra č. DF/25/0264

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0264
  • Popis fakturovaného plnenia: Vybavenie kúpelní-ŠI-účelové FP-vyúčtovanie zálohy
  • Dátum doručenia: 06.08.2025
  • Celková hodnota: 1 600,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 106/25
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
106/25 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás zariadenie kúpelní podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 1600 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. 35814586 0,00 € 04.07.2025 16.08.2025 riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť