Faktúra č. DF/25/0258

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0258
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-škola-vyúčtovanie zálohy
  • Dátum doručenia: 21.07.2025
  • Celková hodnota: 101,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 099/25
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
099/25 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola 37947541 OBI SLOVAKIA, s.r.o. 48258946 0,00 € 09.07.2025 16.08.2025 riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť