Faktúra č. DF/25/0245

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0245
  • Popis fakturovaného plnenia: Stoly-dub sonoma-vybavenie izieb-ŠI-účelové FP
  • Dátum doručenia: 18.07.2025
  • Celková hodnota: 1 489,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 111/25
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
111/25 Hlavná činnosť-ŠI. Stoly. Stredná odborná škola 37947541 KONDELA, s.r.o. 36409154 1 489,60 € 07.07.2025 16.08.2025 riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť