Faktúra č. DF/25/0194

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0194
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky-ŠI
  • Dátum doručenia: 16.06.2025
  • Celková hodnota: 510,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 083/25
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
083/25 Hlavná činnosť-školský internát. Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 500 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 0,00 € 12.06.2025 27.06.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť