Faktúra č. DF/25/0169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda-5/2025-budova "A"
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 500,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 038/25
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť