Faktúra č. DF/25/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena odvzdušňovacích ventilov v kotolni-ŠI, škola
  • Dátum doručenia: 04.06.2025
  • Celková hodnota: 303,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 077/25
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
077/25 Podnikateľská činnosť. Objednávame výmenu odvzdušňovacíh ventilov v kotolni pri ŠI SOŠ polytechnickej vo Svite. Cena objednávky cca 370 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Peter Červenka 51457440 0,00 € 22.05.2025 17.06.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť