Faktúra č. DF/25/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: Telefóny-pevné linky-4/2025-HČ
  • Dátum doručenia: 07.05.2025
  • Celková hodnota: 52,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 027/25
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť