Faktúra č. DF/25/0045

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/25/0045
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava vyšívacieho stroja GARUDAN
  • Dátum doručenia: 10.02.2025
  • Celková hodnota: 330,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 048/25
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
048/25 Trvalá objednávka na rok 2025-podnikat.činnosť. Objednávame si u Vás farby, laky a ostatný pomocný materiál podľa vlastného výberu. Oprávnená osoba: p. Zajac, p.Brondoš Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 0,00 € 20.01.2025 14.02.2025 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť